Relatório de Auditoria Interna ao SGS ou PPN
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CONFIDENCIAL /CONFIDENTIAL SIM/ YES Data / Date: _____/_____/_____ Director / Navio: __________________________________ Auditor:_________________________________________ Auditoria Nº: ________ |
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Relação de Não Conformidadest:
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Comentários :
Assinaturas _________________________________ ______________________ O Auditor O Director
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Verificação da Acção Correctiva (se necessário e quando aplicável) Pormenores a seguir : Acção(es) Correctiva(s) Finalizadas (Data): ____ / ____ / ____
Assinaturas __________________________ ______________________________________ Auditor Responsável Nomeado Oficial Protecção Companhia / CSO
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